Добрый день! Подскажите пожалуйста. Бухгалтерия строительной организации ред. 3.1 (рел. 3.1.60.590). Организация является участником долевого строительства. Изначально не ясно, будем ли мы в дальнейшем продавать квартиры, или переуступать имущественное право. Поэтому счет 58.05 используем (Проводкой регистрируем имущественные права 58.05-76.09 (ручная операция)), а не 76 (76.09-60). После того как квартира построена понимаем, что будем ее продавать. Как нам поступление на 41.04 сделать? Корректна ли будет обратная проводка 76.09-58.05, а затем сделать поступление товаров 41.04- 76.09, а затем уже реализация с 41.04 покупателю документом реализация? Или возможно не делать обратную проводку (76.09.09-58.05), а сразу сделать документ поступление товаров с проводками (41.04-58.05) ?