Документ «Корректировка реализации» в программе 1С: Предприятие 8.2

NDS Reklama Image
Здравствуйте!
01.12.2011 прошла реализации на 18 880 руб, в т.ч. НДС 2880 руб. В мае 2012 года изменены условия договора, выставлен корректировочный счет-фактура на 2360 руб., в т.ч. НДС 2360 руб. (увеличение стоимости реализации прошлого года). 10.05.2012 (дата корректировочного с/ф) провожу в "1С: Предприятие 8.2" (ред. 2.0) конф. "Бухгалтерия предприятия" документ "Корректировка реализации", корректировка по согласованию сторон, бух. учет прошлого года закрыт для корректировки (ставлю в этом поле галочку) и формируются проводки:

Дата Дт Кт Сумма БУ Сумма Дт (в налоговом учете) Сумма Кт (в налоговом учете)

01.12.2011 76К 90.01.1 - 2360 НУ 2000 НУ
01.12.2011 90.09 99.01.1 - 2000 НУ 2000 НУ
10.05.2012 62.01 76 К - 2360 НУ 2360 НУ
10.05.2012 62.01. 91.01 2360 - 2000 ПР
10.05.2012 91.02 68.02 360 - -
Счет 76К - Корректировка расчетов прошлого периода.
Как видно, в налоговом учете открывается закрытый период - 2011, причем равенство БУ = НУ + ПР + ВР не выполняется. Понятно, что по налогу на прибыль возникает уточненка, но верны ли эти проводки, в налоговом учете открываются субсчета (90.01.1, 90.09, 99.01.1), которые на конец года не должны иметь сальдо. Вроде как методистами "1С" механизм не продуман до конца. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page